比安财穗学院

133****4660 刚刚购买了该课程

156****2221 刚刚购买了该课程

177****4175 刚刚购买了该课程

133****2371 刚刚购买了该课程

168****6000 刚刚购买了该课程

166****4890 刚刚购买了该课程

161****1824 刚刚购买了该课程

194****6558 刚刚购买了该课程

193****4709 刚刚购买了该课程

177****2846 刚刚购买了该课程

158****5004 刚刚购买了该课程

133****3854 刚刚购买了该课程

154****6125 刚刚购买了该课程

192****6315 刚刚购买了该课程

192****4502 刚刚购买了该课程

141****5236 刚刚购买了该课程

191****3956 刚刚购买了该课程

130****6462 刚刚购买了该课程

162****5218 刚刚购买了该课程

140****5044 刚刚购买了该课程

177****6327 刚刚购买了该课程

199****1347 刚刚购买了该课程

175****2632 刚刚购买了该课程

169****5625 刚刚购买了该课程

177****6281 刚刚购买了该课程

154****1765 刚刚购买了该课程

136****2531 刚刚购买了该课程

197****2497 刚刚购买了该课程

161****5057 刚刚购买了该课程

138****2309 刚刚购买了该课程

内部审计岗位全实训

最受欢迎

精品好课

新课上架

25968人已报名

内部审计岗位全实训

课程评分

有效期

3个月

6个月

12个月

课程价

课程咨询 >

¥399.00

¥199.00

课程详情
课程目录
免费试听
学员笔记(8252)


一、基础篇-内部审计基础知识

一、基础篇-内部审计基础知识

1、内部审计的概念、职责及权限有哪些?(1)

免费学习

免费学习

2、内部审计的概念、职责及权限有哪些?(2)

免费学习

免费学习

3、内部审计的概念、职责及权限有哪些?(3)

免费学习

免费学习

4、内部审计存在的问题有哪些?你离优秀的内部审计人有多远?(1)

免费学习

免费学习

5、内部审计存在的问题有哪些?你离优秀的内部审计人有多远?(2)

免费学习

免费学习

6、内部审计存在的问题有哪些?你离优秀的内部审计人有多远?(3)

去学习

二、应用篇-如何开展内部审计

二、应用篇-如何开展内部审计

1、审计计划阶段流程(1)

去学习

2、审计计划阶段流程(2)

去学习

3、审计准备阶段流程

去学习

4、审计调查阶段流程

去学习

5、审计实施阶段流程(1)

去学习

6、审计实施阶段流程(2)

去学习

7、审计实施阶段流程(3)

去学习

8、审计报告阶段流程

去学习

9、后续工作流程

去学习

10、审计流程图

去学习

11、内部审计的主要方法和手段(1)

去学习

12、内部审计的主要方法和手段(2)

去学习

13、审计通用工作底稿模板及应用介绍(1)

去学习

14、审计通用工作底稿模板及应用介绍(2)

去学习

三、提升篇-内部审计重点与难点解析

三、提升篇-内部审计重点与难点解析

1、风险识别和评估的概念

去学习

2、风险识别和评估的作用

去学习

3、风险评估程序和信息来源(1)

去学习

4、风险评估程序和信息来源(2)

去学习

5、项目组内部的讨论

去学习

6、评估重大错报风险时考虑的因素和审计程序

去学习

7、需要特别考虑的重大错报风险

去学习

8、风险应对的措施和进一步审计程序

去学习

9、与舞弊相关的概念

去学习

10、如何应对舞弊导致的重大错报风险

去学习

11、合规性审计相关概念和应对措施

去学习

12、内部控制审计的概念、开展内部控制审计需要考虑的事项(1)

去学习

13、开展内部控制审计需要考虑的事项(2)

去学习

14、与内部控制相关的风险因素有哪些、内审程序类型

去学习

15、内部控制缺陷的类别、如何评价内控缺陷的严重程度

去学习

16、审计抽样的概念、特征与分类

去学习

17、审计抽样在控制测试中如何应用(1)

去学习

18、审计抽样在控制测试中如何应用(2)

去学习

19、审计抽样在控制测试中如何应用(3)

去学习

20、审计抽样在控制测试中如何应用(4)

去学习

四、案例篇-关键领域内部审计应用举例

四、案例篇-关键领域内部审计应用举例

1、货币资金的舞弊手段与审计程序(1)

去学习

2、货币资金的舞弊手段与审计程序(2)

去学习

3、货币资金审计案例

去学习

4、会计师事务所货币资金审计失败的案例解析

去学习

5、采购环节涉及的单据和会计记录?有哪些风险?

去学习

6、如何进行采购与付款循环的实质性程序

去学习

7、案例解析

去学习

8、销售环节涉及的主要单据以及风险有哪些

去学习

9、常用的收入确认舞弊手段(1)

去学习

10、常用的收入确认舞弊手段(2)

去学习

11、表明被审计单位在收入确认方面可能存在舞弊风险的迹象(1)

去学习

12、表明被审计单位在收入确认方面可能存在舞弊风险的迹象(2)

去学习

13、对收入确认实施分析程序

去学习

14、生产与存货环节涉及的主要凭证、会计记录

去学习

15、主要舞弊方式?(案例解析)(1)

去学习

16、主要舞弊方式?(案例解析)(2)

去学习

17、上市公司利用存货作弊的奇葩事

去学习

五、专题篇-质量控制、信息技术及其他

五、专题篇-质量控制、信息技术及其他

1、内部审计与质量控制(1)

去学习

2、内部审计与质量控制(2)

去学习

3、信息技术给企业管理、会计核算程序带来的变化和好处?有哪些风险…

去学习

4、信息化环境下内部审计面临哪些挑战?

去学习

5、信息技术对审计过程的影响有哪些?

去学习

6、信息技术的相关概念

去学习

7、合规、风控、内审的概念

去学习

8、内控、风控、内审的关系

去学习

9、合规、内控、风控的关系,风控与内控的异同,内部审计的定位

去学习

全部笔记

本课程笔记

分享

课程类型

录播课程

课程课时

66课时

特色服务

资料  资料
直播  直播
录播  录播
系统  系统

咨询客服

请联系老师
请联系老师
电话客服

电话客服

免费热线

400-0827-130

二维码
  • 联系客服

    客服热线  客服热线

    400-0827-130

  • 微信客服 微信客服

该章节不能体验试听

赶紧报名加入,一起学习吧!

请联系老师
请联系老师
电话客服

电话客服

免费热线

400-0827-130

二维码